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已交稅金到了月末需要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎?比如當(dāng)月交當(dāng)月就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸銀行存款。 我想知道這一步前面是否還有步驟或者后面是否還有步驟

84785001| 提問時(shí)間:2023 07/27 23:32
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,當(dāng)月交當(dāng)月 前后都沒有分錄了
2023 07/27 23:34
84785001
2023 07/27 23:43
剩下的一步是不是就是年末清零
84785001
2023 07/27 23:44
已交稅金是不是也需要年末清零?
廖君老師
2023 07/28 06:43
早上好,年末結(jié)轉(zhuǎn)一次可以的。年末把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 各明細(xì)科目全部結(jié)轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,
84785001
2023 07/28 07:02
不是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
廖君老師
2023 07/28 07:06
您好,您這樣結(jié)轉(zhuǎn)也可以的,實(shí)際工作中沒有固定的分錄,簡(jiǎn)單些好,我們就是把銷、進(jìn)等明細(xì)一起結(jié)轉(zhuǎn)到?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,看這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方余額是我們留底了,貸方余額是我們要交的增值稅。您基礎(chǔ)比較好,多設(shè)點(diǎn)科目可以的
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