問題已解決

請問:我公司借資質(zhì)給別人用,工程結(jié)算100萬,現(xiàn)在收到甲方15萬工程款,然后我們又把這15萬付給借我們資質(zhì)的人,這之間的分錄怎么做呢

84785037| 提問時間:2023 07/28 16:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個說實話,做不平。你這個100萬的工程,你們只能當你們自己的工程,確認收入繳稅
2023 07/28 16:02
84785037
2023 07/28 16:17
忘了說 我這是記內(nèi)帳的就記個實際數(shù) ? ?收甲方錢 ? ?付給借資質(zhì)的能記清楚就行 ? ?分錄怎么做
宋生老師
2023 07/28 16:18
你好!那你借銀行存款 貸其他應付款 支付的時候,借其他應付款 貸銀行存款
84785037
2023 07/28 16:19
好的謝謝
宋生老師
2023 07/28 16:20
你好!不用客氣的了
84785037
2023 07/28 16:21
那收甲方的錢也得記分錄吧
宋生老師
2023 07/28 16:21
你好!是的,也是要的了
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