問題已解決

老師我們公司在做生產(chǎn)企業(yè)的免抵退,我們現(xiàn)在內(nèi)銷很少,現(xiàn)在更多的是外銷。我們現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)太多了。那我們可以把進(jìn)項(xiàng)都抵了嗎。直接不交增值稅行不行。怎么做免抵退比較好

84784949| 提問時間:2023 07/28 20:57
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,進(jìn)項(xiàng)可以都抵了的,當(dāng)期應(yīng)納稅稅額為負(fù)(留抵),就能退稅了,當(dāng)然好事啊
2023 07/28 21:08
84784949
2023 07/28 21:12
是直接把進(jìn)項(xiàng)全部抵扣嗎,不需要考慮稅負(fù)問題嗎
廖君老師
2023 07/28 21:14
您好,當(dāng)然可以全抵扣了,咱出口多,稅負(fù)低是正常的,財(cái)務(wù)人員沒有人為去調(diào)節(jié)稅金(比如取得一些與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的進(jìn)項(xiàng))不用考慮稅負(fù)的,稅務(wù)查都沒事
84784949
2023 07/28 21:23
老師免抵退稅另外需要交附加稅是嗎。我進(jìn)項(xiàng)沒有全部抵扣,也就沒有收到退稅款。還需要我另外交附加稅嗎
廖君老師
2023 07/28 21:26
您好,要的 免抵稅額需要交納城建稅和教育費(fèi)附加,這里的免抵退稅額,不是真正的不讓企業(yè)繳納了,而是讓退稅與應(yīng)納稅額抵消了。所以,對于企業(yè)來說,這部分抵消的增值稅同樣需要計(jì)算繳納城建稅、教育費(fèi)附加。畢竟,企業(yè)城建稅、教育費(fèi)附加的計(jì)稅依據(jù)并沒有變化。
84784949
2023 07/28 21:30
月頭不是報(bào)了增值稅以及附加稅嗎。然后才能申報(bào)免抵退。那后面的附加稅在哪里交呢
廖君老師
2023 07/28 21:35
您好,應(yīng)在免抵稅額核準(zhǔn)通過的次月申報(bào)繳納城建稅等附加稅費(fèi)
84784949
2023 07/28 21:46
是加到下月附加稅一起嗎
廖君老師
2023 07/28 21:53
您好,是的,下月一起申報(bào)的
84784949
2023 07/28 21:56
好的,謝謝老師
廖君老師
2023 07/28 21:58
親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
84784949
2023 07/29 09:49
老師我想問一下,免抵退可以分幾筆報(bào)關(guān)單來做嗎。
廖君老師
2023 07/29 09:53
您好,可以,免抵退可以這樣做
84784949
2023 07/29 09:56
是不是增值稅銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)形成負(fù)數(shù),企業(yè)才會收到退稅款啊
廖君老師
2023 07/29 10:03
您好,是的,當(dāng)期應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),再與出口貨物免、抵、退稅額相比,退絕對值小的
84784949
2023 07/29 10:40
老師我還要問一下。我這個月申報(bào)增值稅應(yīng)納稅額負(fù)數(shù)將近5萬。然后稅負(fù)是負(fù)數(shù)的37.43%這樣可以嗎。
廖君老師
2023 07/29 10:43
您好,放心好了,可以的,我們這是因?yàn)槌隹诙?/div>
84784949
2023 07/29 10:46
好的謝謝,非常感謝老師
廖君老師
2023 07/29 10:47
親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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