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公司給銷售人員出差補(bǔ)貼費(fèi)(無發(fā)票),這個(gè)該如何記賬呢?

84785005| 提問時(shí)間:2023 07/29 20:12
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好, 這個(gè)直接計(jì)入差旅費(fèi)就可以
2023 07/29 20:13
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