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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師有沒有小外貿(mào)公司的報(bào)銷流程(需要什么附件報(bào)銷)以及開票詳細(xì)流程這些步驟能分享給我一下嗎?
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速問速答你好; 比如
費(fèi)用報(bào)銷管理制度
第一章:總則
第一條:為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。
第二條:本制度根據(jù)公司的實(shí)際情況,將報(bào)銷分為差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、教育費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)、員工福利費(fèi)等,以下分別說明相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。
第二章:費(fèi)用報(bào)銷基本制度及基本流程
第三條:報(bào)銷人必須取得合法有效的報(bào)銷單據(jù)(發(fā)票)。
第四條:費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:
1、報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀,不得隨意涂改;
2、報(bào)銷單封面與封面后的托紙必須大小一致,各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過大時(shí)應(yīng)按封面大小折疊好);
3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的托紙上,整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致;
4、若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;
5、報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應(yīng)盡量張貼在一塊,并按金額大小排列;
6、報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí),確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額;
7、報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;
8、報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整,大小寫金額一致,并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn);
9、有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn),需入庫的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫單;
10、出租車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間、起至地點(diǎn)、人物事件等資料;
第五條:單筆報(bào)銷總額超過3000元,需要提前一天通知財(cái)務(wù)備款。
第六條:費(fèi)用報(bào)銷基本流程:
第七條:差旅費(fèi)報(bào)銷
1、因公出差的辦理程序
1.1因公出差的員工必須事先填寫“出差申請單”,注明出差隨同人員、時(shí)間、地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人審批簽字。
1.2出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”填寫“借款單”,由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),公司負(fù)責(zé)人審批,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可借款,原則上前賬不清,后賬不借。
1.3凡與原“出差申請單”規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人簽署意見后方可報(bào)銷。
1.4出差期間發(fā)生的共同費(fèi)用報(bào)銷,報(bào)銷單需有同行人員簽名確認(rèn)。
1.5出差人員應(yīng)在回公司后3個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”,執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷流程。
2、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
費(fèi)用類型報(bào)銷金額票據(jù)類型備注交通費(fèi)憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷汽車票、火車票、機(jī)票等必須提供發(fā)票出差當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷公交票、的士票、加油票票據(jù)背面注明起始地點(diǎn),業(yè)務(wù)內(nèi)容住宿費(fèi)140元/天 2人(含)以下酒店、賓館、招待所發(fā)票自行解決住宿公司補(bǔ)貼60元/天,可使用其他的費(fèi)用發(fā)票報(bào)銷伙食補(bǔ)貼30元/天提供餐飲發(fā)票
招待費(fèi)100元/人(客戶)提供正規(guī)發(fā)票超出100元/人需請示總經(jīng)理出差補(bǔ)貼30元/天50元/天提供其他費(fèi)用發(fā)票公司或分支機(jī)構(gòu)駐地的省內(nèi)補(bǔ)貼30元/天,省外補(bǔ)貼50元/天
補(bǔ)充說明:
2.1住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,差額不予補(bǔ)償,超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由出差人自行承擔(dān)。
2.2報(bào)銷天數(shù)按照交通工具出發(fā)時(shí)間到返回時(shí)間計(jì)算,12點(diǎn)之前出發(fā)及12點(diǎn)之后返回按一天計(jì)算,反之則按半天計(jì)算。
2.3出差時(shí)由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
2.4上述住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間標(biāo)準(zhǔn)。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn)。
2.5 出差其間報(bào)銷伙食費(fèi)補(bǔ)貼則不享受公司提供的餐費(fèi)補(bǔ)貼。
第八條:辦公費(fèi)報(bào)銷
行政部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購,填寫購買辦公用品借款單,后附“辦公用品請購單”,執(zhí)行公司借款流程。
行政部采購專員在借款之后3個(gè)工作日內(nèi),必須采購?fù)瓿刹⑥k理報(bào)銷事宜,執(zhí)行公司費(fèi)用報(bào)銷流程。
第九條:業(yè)務(wù)招待費(fèi)
1.公司級招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排,統(tǒng)一結(jié)算。
2.部門因公需招待時(shí),應(yīng)事先申請,經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待。
3.進(jìn)行招待申請時(shí)應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待申請單”,應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對方人員、己方陪同人員等信息。
4.其它非公招待客人一律由個(gè)人承擔(dān)
第十條:交通費(fèi)
員工因公外出,原則上應(yīng)盡量乘坐公交車,特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上(含)事先批準(zhǔn),可以乘坐出租車。報(bào)銷憑證上需注明時(shí)間、路程起始點(diǎn)、外出工作內(nèi)容。
第十一條:通訊費(fèi)
辦公固定電話及員工手機(jī)通訊補(bǔ)助由行政部每月統(tǒng)一購買沖值卡,統(tǒng)一填寫費(fèi)用報(bào)銷單。
第十二條:員工餐費(fèi)補(bǔ)貼
員工每月餐費(fèi)補(bǔ)貼由行政部統(tǒng)計(jì)核算,報(bào)總經(jīng)理審批。各部門以部門為單位貼票填寫報(bào)銷單,交行政部統(tǒng)一處理。
第十三條:教育經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)
1.教育經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)用由行政部統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
2.費(fèi)用發(fā)生前使用部門應(yīng)向行政部門申報(bào)員工培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)時(shí)間、所需經(jīng)費(fèi),經(jīng)行政部門審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后至財(cái)務(wù)部門。
3.費(fèi)用使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃在申請范圍內(nèi)使用費(fèi)用。
第十四條:未涉及的其它事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用,根據(jù)實(shí)際情況,由總經(jīng)理酌情處理。
第三章:報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定
第十五條:為了方便員工費(fèi)用報(bào)銷,財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下:
1.公司報(bào)銷時(shí)間定在每周五,特殊情況可放寬處理。
2.借款不受以上的時(shí)間限制,可隨時(shí)辦理。
第四章:借款管理規(guī)定及流程
第十六條:借款管理規(guī)定
1.員工借款須確有公務(wù)需要,個(gè)人借款一般不超過其半個(gè)月工資額。
2.出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回3個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。
3.員工因公需要借款時(shí),應(yīng)合理預(yù)計(jì)所需金額并填寫借款單,經(jīng)有效批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部支取現(xiàn)金。
4.辦公人員借用公款,在原有借據(jù)未辦理報(bào)銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。
5.借款人員完結(jié)事務(wù),在報(bào)銷時(shí)扣回借款,交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當(dāng)時(shí)不能扣回借款或交回現(xiàn)金的,轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。
第十七條:借款流程
第五章:費(fèi)用審批管理
第十八條:費(fèi)用審批管理。
1.公司負(fù)責(zé)人在董事會授權(quán)內(nèi)行使審批權(quán)。
2.公司所有貨幣資金支付的審批權(quán)限原則上由公司負(fù)責(zé)人統(tǒng)一審批。
3. 審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)上述貨幣資金授權(quán)批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定,嚴(yán)格在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批,不得超越審批范圍。
4. 貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面方式。
5. 公司對貨幣資金支付的審批建立以 “誰批準(zhǔn),誰負(fù)責(zé)”為原則的責(zé)任追究制度,審核人、批準(zhǔn)人要對由本人審核、批準(zhǔn)支付的貨幣資金負(fù)責(zé)任,以防范貨幣資金風(fēng)險(xiǎn),保證貨幣資金的安全。對于違反公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定而批準(zhǔn)支付的單據(jù),各相應(yīng)審核人或?qū)徟艘允氄撎?,并對由此引起的不良后果?fù)連帶責(zé)任。
6. 報(bào)銷人營私舞弊、弄虛作假,對違規(guī)違紀(jì)金額不予報(bào)銷,對已經(jīng)報(bào)銷的,除退回違規(guī)報(bào)銷金額外,同時(shí)對報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額5—10倍的罰款,情節(jié)嚴(yán)重者一律開除并做進(jìn)一步處理。
7. 審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項(xiàng)目不真實(shí)的情況下簽名準(zhǔn)予報(bào)銷的,對審核人及審批人予以違規(guī)報(bào)銷金額10%--50%的罰款。
8. 因?qū)徍诉^失造成借款人未有效報(bào)賬沖銷借款,或者無法從工資扣回逾期借款者,經(jīng)辦責(zé)任人(含:各級審批人)應(yīng)承擔(dān)不低于流失款總額50%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。按責(zé)任人基本工資比例分別承擔(dān)相應(yīng)損失金額,并在壞帳當(dāng)期應(yīng)發(fā)工資中扣還。
9. 財(cái)務(wù)人員在收到報(bào)銷單據(jù)后應(yīng)審核報(bào)銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范,是否經(jīng)過有效批準(zhǔn),所附附件是否合法合規(guī)等,對符合要求的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)制作報(bào)銷憑證并交與出納處付款,對不符合要求的應(yīng)退回報(bào)銷人并向報(bào)銷人說明退回理由。
10. 出納收到報(bào)銷單后應(yīng)檢查部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人、會計(jì)簽名是否齊全,對審批手續(xù)齊全的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)給予報(bào)銷,對于不符合審批手續(xù)的報(bào)銷單出納有權(quán)拒絕報(bào)銷或付款。
第六章:附 則
第十九條:本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。
第二十條:本制度經(jīng)總經(jīng)辦公室討論通過并由總經(jīng)理簽字后生效,修改亦同。
2023 07/31 15:33
84785017
2023 07/31 15:43
請問老師有那種員工先自己墊付款購買貨物然后到指定日期再報(bào)銷,這一塊屬于什么費(fèi)用呢?該怎么登記
meizi老師
2023 07/31 15:46
你好;? ?屬于墊付的 ;? 你要登記 做科目嗎
84785017
2023 07/31 15:47
我不做賬,就是負(fù)責(zé)日常登記審核這種,比如要報(bào)銷我做的電子檔該怎么處理哇
meizi老師
2023 07/31 15:53
你好;? ?那你就做 待報(bào)銷狀態(tài)就行了。 先 登記你的貨物成本? ? 體現(xiàn)??
84785017
2023 07/31 15:56
那我需要做個(gè)什么樣子的表格呢?如果老師有些開不出票,需要提供什么其他的才能報(bào)銷呢
meizi老師
2023 07/31 16:00
你好;? ? ? ?做一個(gè)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)明細(xì)表。??
84785017
2023 07/31 16:31
請問表格里面該有點(diǎn)什么內(nèi)容哇
meizi老師
2023 07/31 16:39
你好; 比如? 日期、 費(fèi)用分類 、費(fèi)用明細(xì) 、 費(fèi)用金額、 發(fā)票號、發(fā)票日期、、發(fā)票金額 、 是否收到發(fā)票 等?
84785017
2023 07/31 16:58
請問老師那這塊可以直接做成報(bào)銷單嗎?電子版的,然后再給員工報(bào)銷
meizi老師
2023 07/31 17:06
你你好;? 可以的; 你可以有電子報(bào)銷單打印出來做支撐的
84785017
2023 07/31 17:10
好的謝謝老師
84785017
2023 07/31 17:11
那員工墊付款買貨物在報(bào)銷里算是什么費(fèi)用類型呀?
meizi老師
2023 07/31 17:17
不客氣 ; 滿意請給予評價(jià)?
84785017
2023 07/31 17:19
老師上面還有個(gè)問題呢
meizi老師
2023 07/31 17:24
你好;? ? 算你是貨物購進(jìn)的;這個(gè) 屬于采購費(fèi)用的?
84785017
2023 07/31 17:29
我想做進(jìn)報(bào)銷的話就直接計(jì)入采購費(fèi)用嘛?
meizi老師
2023 07/31 17:36
你好; 是的;直接寫這個(gè)即可?
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