問題已解決

老師,我想問下,我公司這邊是銷售方,去年開了增值稅電子專票給購(gòu)貨方,并且對(duì)方已抵扣,今年想紅沖要怎么處理

84785000| 提問時(shí)間:2023 07/31 22:15
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,客戶申請(qǐng) 紅字開票申請(qǐng)單,我們開紅票以后,客戶在申報(bào)增值稅時(shí)要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們這邊的銷售沒有特別之處
2023 07/31 22:17
84785000
2023 07/31 22:24
必須要客戶申請(qǐng)是嗎
廖君老師
2023 07/31 22:35
您好,是的,客戶抵扣了就是客戶申請(qǐng)
84785000
2023 07/31 22:41
好的,謝謝
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