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老師,內賬7月開具發(fā)票和實際發(fā)生在5月,怎么做賬?

84784978| 提問時間:2023 08/01 16:52
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,先預提 ,借:管理費用,貸:其他應付款等同學您好,票到了后放到的費用憑證下就可以了
2023 08/01 16:57
84784978
2023 08/01 16:58
老師 這是我們開出去的發(fā)票 是收入哦 怎么做賬呢
易 老師
2023 08/01 16:58
學員朋友您好,不開票的話也要按無票收入,確認收入和稅金,次月開票無票收入視同負數(shù)合并報稅
易 老師
2023 08/01 16:59
借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金應交增值稅。
84784978
2023 08/01 17:00
老師 內賬哦 怎么簡化下流程呢?謝謝
易 老師
2023 08/01 17:10
與正常開票一樣的分錄可以
84784978
2023 08/01 17:11
按照權責發(fā)生制 怎么入賬呢
易 老師
2023 08/01 17:27
你好,可以的, 沒問題
84784978
2023 08/01 17:27
老師 我想知道 7月份開票了 收入是5月份的 我怎么入賬 怎么寫分錄 謝謝
易 老師
2023 08/01 17:29
借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅(銷項),同時,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品,
易 老師
2023 08/01 17:30
5月不開票的話也要按無票收入,確認收入和稅金,7月開票無票收入視同負數(shù)合并報稅.無需再編制會計憑證
84784978
2023 08/01 17:32
老師 7月無票收入視同負數(shù)合并報稅,無需編制--- 這句我不理解 ,是需要編負數(shù) 還是不編 報稅又是怎么樣?
易 老師
2023 08/01 17:37
只納稅申報無需編制分錄
84784978
2023 08/01 17:39
老師,我還是不明白,我這個做賬怎么做
易 老師
2023 08/01 17:51
5月借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅(銷項),同時,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品,
84784978
2023 08/01 17:52
7月份呢 怎么做
易 老師
2023 08/01 17:54
7月份無需編制會計分錄
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