問題已解決
公司一直開的是5%的差額征收電子普票,上個月開了6%的差額征收普票,已經跨月了,那我報增值稅時怎么報稅呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,按照6%的來申報。下一個月紅沖再重新開。
2023 08/03 09:22
84784987
2023 08/03 15:19
請問也是填入選擇簡易計稅嗎?(發(fā)票信息采集的時候)
郭老師
2023 08/03 15:21
對的,是的,是這么做的。
閱讀 243