問(wèn)題已解決

老師,接手一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)上任會(huì)計(jì)從6月開(kāi)始建賬,期初數(shù)入的是1月初的數(shù),在本年數(shù)入了1-5月的數(shù)?,F(xiàn)在導(dǎo)致期末數(shù)都不對(duì),銀行還出現(xiàn)負(fù)數(shù)像這種情況該怎么調(diào)啊。

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/07 13:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
這一月初是去年十二月末的吧
2023 08/07 13:05
84784950
2023 08/07 13:07
對(duì)的,期初入了去年12月末的
84784950
2023 08/07 13:10
其實(shí)中途建賬,只入期初數(shù)(也就是上期末的數(shù))吧,本年發(fā)生就不用錄吧
郭老師
2023 08/07 13:11
對(duì)的,是的,這個(gè)應(yīng)該余額是正確的,你去看一下你們單位的每筆明細(xì)。
84784950
2023 08/07 13:12
那就像這種,期初數(shù)都入錯(cuò)了,咋搞
郭老師
2023 08/07 13:14
那你需要重新建帳你再見(jiàn)一個(gè)賬套吧
84784950
2023 08/07 13:26
重新建的話,7月已經(jīng)季度報(bào)了
郭老師
2023 08/07 13:40
你好,申報(bào)的數(shù)據(jù)丟要修改 之前的不對(duì)
84784950
2023 08/07 13:45
作廢申報(bào)?
郭老師
2023 08/07 13:51
是是的,是這么做的。
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