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老師,公司付了廠房首付后又收到對(duì)方轉(zhuǎn)過來的租金,這個(gè)怎么做賬呀。

84784968| 提問時(shí)間:2023 08/08 10:04
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,公司購(gòu)買了廠房。支付首付 借:固定資產(chǎn) 借:未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸:銀行存款 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 收到租金 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:增值稅
2023 08/08 10:05
84784968
2023 08/08 10:08
?只是交了首付,可以做其他業(yè)務(wù)收入了嗎?
微微老師
2023 08/08 10:09
你好。交了首付和租金收入兩碼事。確認(rèn)收入不沖突的呢
84784968
2023 08/08 10:10
沒有成本對(duì)沖也可以嗎
微微老師
2023 08/08 10:12
您好。入固定資產(chǎn)了。可以計(jì)提折舊了。折舊就是成本的呢
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