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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,原材料貨已經(jīng)收到了,發(fā)票一直沒有開給我,因此一直沒有入賬?,F(xiàn)在原材料已經(jīng)成了貨品賣出去了,結(jié)轉(zhuǎn)成本原材料就成了負(fù)數(shù),老師我該怎么做賬怎么做分錄呢?
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速問速答你好,暫估一個(gè)原材料,借原材料貸應(yīng)付賬款,暫估。
2023 08/08 11:44
84784974
2023 08/08 11:48
借:暫估原材料
貸:應(yīng)付賬款
對(duì)嗎?那是不是要在原材料科目下面增加一個(gè)二級(jí)科目暫估原材料呢?那收到發(fā)票后又該如何做分錄呢?問題有點(diǎn)多,麻煩老師了
郭老師
2023 08/08 11:52
是
借應(yīng)付賬款
貸原材料,暫估和發(fā)票一致的,直接做這個(gè)就可以了。
郭老師
2023 08/08 11:52
然后再做發(fā)票的,借原材料,貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款。
84784974
2023 08/08 11:53
錢已經(jīng)付過了,貨已收到,只是發(fā)票沒開過來哦
84784974
2023 08/08 11:55
付款的時(shí)候我做的是:
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
郭老師
2023 08/08 11:55
你當(dāng)時(shí)預(yù)付的時(shí)候怎么做的?
郭老師
2023 08/08 11:56
是預(yù)付賬款嗎?如果是的話,第二個(gè)分錄應(yīng)付賬款或者銀行存款直接改成預(yù)付賬款就可以了。
84784974
2023 08/08 11:57
現(xiàn)在原材料已經(jīng)加工成了貨賣出去了,但是發(fā)票還沒有收到,所以結(jié)轉(zhuǎn)成本這里原材料沒入賬成為了負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 08/08 12:01
在原材料帶應(yīng)付賬款暫估這里知道吧,這里寫呀,你做了這一步還是負(fù)數(shù)嗎?
84784974
2023 08/08 12:06
如果做了暫估原材料分錄
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款
這筆分錄以后就不是負(fù)數(shù)了,但是等我收到專票以后改怎么做分錄呢?
郭老師
2023 08/08 12:09
借應(yīng)付賬款
貸原材料,
借原材料,
貸生產(chǎn)成本
借生產(chǎn)成本
貸庫存商品
借主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)
借庫存商品
然后再做發(fā)票的借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸預(yù)付賬款,
借生產(chǎn)成本帶原材料,
借庫存商品
貸生產(chǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
84784974
2023 08/08 14:13
收到,謝謝老師
郭老師
2023 08/08 14:13
不要客氣,工作愉快
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