問題已解決
老師,我想問去年的研發(fā)加計扣除費用減少了,調(diào)減了,今年已經(jīng)把報表給改了,那帳應該怎么調(diào)呢?
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速問速答你好,正確的應該是什么的沒有發(fā)生嗎?都做了還是怎么了?
2023 08/09 13:20
84785005
2023 08/09 14:00
去年的研發(fā)費用是人工和研發(fā)服務費構(gòu)成的,但今年加計扣除的時候給調(diào)減了,只有人工,報表改完了,那帳應該怎么改,憑證怎么做呢
郭老師
2023 08/09 14:02
你好,你這些原材料是沒有發(fā)生嗎?沒有發(fā)生的,借原材料
貸研發(fā)支出
借,研發(fā)支出
貸以前年度損益調(diào)整
84785005
2023 08/09 14:11
沒有原材料發(fā)生,去年只有人工工資和服務費,都費用化了,那還是借原材料嗎,去年的研發(fā)支出都是借管理費用
郭老師
2023 08/09 14:11
那你的服務費怎么做的?借研發(fā)支出,貸應付賬款嗎?
84785005
2023 08/09 14:18
借:管理費用–研發(fā)服務費
貸:應付賬款
郭老師
2023 08/09 14:19
借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整
借,以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
84785005
2023 08/09 14:21
但是這個去年研發(fā)服務費去年已經(jīng)把錢給出去了也收到發(fā)票了,只是把這個服務費給拿出來了,不做研發(fā)加計扣除了但他還是費用吧?
郭老師
2023 08/09 14:22
你好,你是研發(fā)部門發(fā)生的嗎?如果是的話,賬上不用調(diào)整,你只不過是不允許加計扣除。
84785005
2023 08/09 14:26
就是去年研發(fā)有人員工資和服務費
借:管理費用–研發(fā)人員工資 100000
貸:應付職工薪酬100000
借:管理費用–研發(fā)服務費20000
貸:銀行存款20000
但今年稅務局讓我們提供研發(fā)加計扣除輔助賬為了方便,研發(fā)加計扣除只報了工資50000元,把服務費和研發(fā)人員工資50000元給挪出來了,這個月我把財務報表中的研發(fā)加計扣除明細表中只填了50000元,我現(xiàn)在不知道賬應該怎么做了,憑證分錄應該怎么寫
郭老師
2023 08/09 14:29
你好,這個服務費是不是研發(fā)部門使用的?是的話你就正常做賬就行,你研發(fā)加計扣除,別抵扣不就可以了?這個根據(jù)獸醫(yī)部門來,如果你不想做的話,借以前年度損益調(diào)整,貸1以前年度損益調(diào)整,這個就是調(diào)整的,跨年的就是這么作
小企業(yè)會計準則沒有這個科目的,用利潤分配未分配利潤來代替。
84785005
2023 08/09 14:30
好的了解了
郭老師
2023 08/09 14:32
不用客氣,工作愉快。
84785005
2023 08/09 14:32
老師,我還有個問題,今年稅務局說我們公司是做工程的,但我們?nèi)ツ瓿杀颈仁杖敫吡?,不合理讓我們做個無票收入,也是今年調(diào)整了報表,把收入調(diào)高了,用今年的收入先入去年的無票收入,那我這個分錄應該怎么寫啊
郭老師
2023 08/09 14:33
借應收賬款,
貸以前年度損益調(diào)整
應交稅費、應交增值稅銷項
84785005
2023 08/09 14:38
那今年開發(fā)票了,后面附著發(fā)票應該怎么做分錄呢
郭老師
2023 08/09 14:39
借應收賬款負
貸主營業(yè)務收入負數(shù),
應交稅費負數(shù),
然后再做發(fā)票的,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。
84785005
2023 08/09 14:40
好的謝謝老師
郭老師
2023 08/09 14:41
不用客氣,工作愉快。
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