問題已解決

如果有個客戶付公司100萬,公司再轉給供應商100萬,可是這個又不是實際的業(yè)務,怎么記?怎么沖呢?我就一直掛著應收和應付上面嗎?

84784995| 提問時間:2023 08/09 23:15
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,三方簽訂一個對沖協(xié)議,應收應付對沖了
2023 08/09 23:15
84784995
2023 08/10 09:28
但是是要給客戶開發(fā)票的,供應商也給我們開發(fā)票
冉老師
2023 08/10 10:19
開發(fā)票不影響的,你們三方公司簽訂一個對沖協(xié)議,直接做賬對沖的
84784995
2023 08/10 10:57
那怎么錄分錄,老師可以教下嗎?收到款項就按正常的銷售做嗎?付款給供應商也按正常的買材料做嗎?
冉老師
2023 08/10 10:59
銷售的話 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 采購 借原材料 應交稅費應交增值稅 貸應付賬款 按照三方協(xié)議在做一筆分錄 借應付賬款 貸應收賬款
84784995
2023 08/10 14:47
一定要簽個三方協(xié)議是嗎?
84784995
2023 08/10 14:48
老板之間,可能就是口頭約定了
冉老師
2023 08/10 14:58
建議最好有三方協(xié)議,這樣有理有據(jù)
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