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視同內(nèi)銷會(huì)計(jì)分錄

84785040| 提問時(shí)間:2023 08/10 09:07
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借 營業(yè)外支出 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023 08/10 09:07
84785040
2023 08/10 09:08
想問一下,出口的貨物,因?yàn)橐恍┰颍煌硕惲?,視同?nèi)銷,應(yīng)該怎么處理
84785040
2023 08/10 09:08
上個(gè)月做賬的時(shí)候做過出口收入了,需要沖紅,這個(gè)月再重新做這筆視同內(nèi)銷的分錄嗎
venus老師
2023 08/10 09:20
分錄如下? 借:應(yīng)收帳款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅。 與內(nèi)銷一樣進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 如果已經(jīng)申報(bào)了出口,因?yàn)樘厥庠虿荒苻k理退稅的,先將出口轉(zhuǎn)作內(nèi)銷。 紅字沖轉(zhuǎn) 借:應(yīng)收賬款 主營業(yè)務(wù)成本(征稅率-退稅率)*銷售收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入-出口 應(yīng)交稅金:增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 應(yīng)交稅金:增值稅-銷項(xiàng)稅 同時(shí)在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中以單證不齊紅字沖減。
84785040
2023 08/10 09:34
好的,明白了,謝謝
venus老師
2023 08/10 09:55
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快
84785040
2023 08/10 10:27
你好,再咨詢個(gè)問題,貨物出口的時(shí)候,都會(huì)產(chǎn)生哪些費(fèi)用
venus老師
2023 08/10 10:31
同學(xué),新的問題請(qǐng)重新提問,平臺(tái)要求一問一答。祝你生活愉快
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