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納稅人轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)差額扣除,扣稅憑證是營業(yè)稅發(fā)票,應(yīng)納稅就是(含稅賣價(jià)-營業(yè)稅發(fā)票計(jì)稅金額)/1.05?5%,對(duì)嗎?因?yàn)闋I業(yè)稅發(fā)票上的計(jì)稅價(jià)格一定是含營業(yè)稅的,所以需要還原不含稅價(jià)。 它相當(dāng)于用營改增之前契稅發(fā)票發(fā)票做扣稅憑證的處理方式,我這么理解可以嗎?

84785007| 提問時(shí)間:2023 08/11 09:54
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,沒錯(cuò),就是你這么理解的
2023 08/11 09:56
84785007
2023 08/11 10:03
那如果銷售價(jià)是不含稅收入,需要怎么處理呢?
東老師
2023 08/11 10:04
發(fā)票不應(yīng)該是不含稅的
84785007
2023 08/11 10:22
做題時(shí)只給了銷售2015年取得非自建的不動(dòng)產(chǎn)不含稅價(jià)100萬,和購買不動(dòng)產(chǎn)時(shí)營業(yè)稅發(fā)票計(jì)稅金額80萬,那么我應(yīng)該怎么算增值稅呢?
東老師
2023 08/11 10:24
這個(gè)做題就不太擅長了
84785007
2023 08/11 11:20
謝謝啊,很負(fù)責(zé)
東老師
2023 08/11 11:22
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