問題已解決

老師好!單位每個月從每個人工資中扣20元,做為單位的活動經(jīng)費(fèi),計入了其他應(yīng)付款,現(xiàn)單位用部分款組織團(tuán)建活動,但是取得發(fā)票時,先由個人墊付了款項,改如何做賬務(wù)處理?謝謝!

84784969| 提問時間:2023 08/11 12:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個掛往來科目
2023 08/11 12:43
84784969
2023 08/11 12:44
沒明白老師的意思!
樸老師
2023 08/11 12:46
借費(fèi)用科目 貸其他應(yīng)付款
84784969
2023 08/11 12:49
其他應(yīng)付款掛墊付人嗎?現(xiàn)在是要沖每月捐款的活動經(jīng)費(fèi)!怎么走賬?謝謝
樸老師
2023 08/11 12:58
同學(xué)你好 誰墊付的掛誰的名字
84784969
2023 08/11 13:03
款付給個人了!問題:1、墊付款付給個人了怎么做賬?2、怎么沖每月扣款,計入其他應(yīng)付款—員工基金余額?謝謝放!
樸老師
2023 08/11 13:08
誰墊付的 不是墊付給誰 是誰出的
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