問題已解決

老師好建筑勞務(wù)公司實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅收到個(gè)體工商戶開來的勞務(wù)專項(xiàng)分包發(fā)票,增值稅申報(bào)表差額計(jì)稅填在那一欄謝謝

84785046| 提問時(shí)間:2023 08/11 13:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,如果咱選擇差額征收的,那是可以的。
2023 08/11 13:08
84785046
2023 08/11 13:10
抵減的數(shù)填在增值稅申報(bào)主表哪一欄謝謝
玲老師
2023 08/11 13:18
您到底是預(yù)交的扣除,還是說差額計(jì)稅的?
84785046
2023 08/11 15:29
差額計(jì)稅
玲老師
2023 08/11 15:37
你好 差額計(jì)稅是填寫表上 扣除里的?
84785046
2023 08/11 16:36
老師填哪個(gè)表在哪行填
玲老師
2023 08/11 16:37
你好?你好 差額計(jì)稅是填寫表3 扣除里的?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~