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老師:請問內(nèi)賬賬務處理,應交稅金,即是銀行實際扣費金額,應該如何記賬?

84784995| 提問時間:2023 08/14 09:06
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,借:應交稅費-未交增值稅/*稅,貸:銀行存款
2023 08/14 09:09
84784995
2023 08/14 09:12
月末有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
易 老師
2023 08/14 09:14
你好,不 要的,這種情況 不要的
84784995
2023 08/14 09:15
月末的余額一直在借方,都不用處理嗎?
易 老師
2023 08/14 09:18
學員您好,是的,對的,在借方表示的是可抵扣的稅額是資產(chǎn),這個不是損益科目,不需要結(jié)轉(zhuǎn)
84784995
2023 08/14 09:20
我們內(nèi)賬,沒有記可抵扣稅額,直接就是記每月實繳稅費。
易 老師
2023 08/14 09:23
內(nèi)z的處理沒有統(tǒng)一標準,建議還是會計準則常用的方式處理比較好
84784995
2023 08/14 09:34
老師,稅金,什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)?
易 老師
2023 08/14 09:52
1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 其他附加: 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交xxt稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 應交稅費-應交XX稅 貸:銀行存款
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