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前期公司采購法人用個(gè)人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個(gè)月我準(zhǔn)備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個(gè)人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個(gè)人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個(gè)人 總覺得這個(gè)分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請老師指導(dǎo)一下怎么處理是對的

84784989| 提問時(shí)間:2023 08/14 11:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 這樣做可以的
2023 08/14 11:27
84784989
2023 08/14 11:33
前期法人墊付款我掛的往來: 借:費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款—法人 這個(gè)月歸還法人墊付款,公賬轉(zhuǎn)法人私人戶,您看這筆分錄是不是這樣寫:借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬
樸老師
2023 08/14 11:37
對的 是這樣做分錄的
84784989
2023 08/14 11:56
比如歸還墊付款是80萬,這次一次性轉(zhuǎn)了100萬,另外20萬取出來做取現(xiàn)備用,這樣處理合適嗎? 歸還墊付款 借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬 取現(xiàn)備用 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—法人 公司沒有出納,取現(xiàn)備用這個(gè)環(huán)節(jié)總是不知道怎么處理合適,請老師指導(dǎo)告知,謝謝
樸老師
2023 08/14 11:57
這個(gè)掛往來科目就可以
84784989
2023 08/14 14:24
只需掛往來是嗎?取現(xiàn)備用沒必要對嗎?
樸老師
2023 08/14 14:33
同學(xué)你好 對的 只需要掛往來
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