問題已解決

老師,之前公司沒有公戶沒有建賬,都是老板個(gè)人收款,小規(guī)模公司,現(xiàn)在建賬了,但是之前還有10萬的庫存,我現(xiàn)在建賬了,這個(gè)庫存怎么處理最好?

84784998| 提問時(shí)間:2023 08/14 11:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)錄入期初數(shù)就可以
2023 08/14 11:33
84784998
2023 08/14 11:35
收入有100萬都沒有報(bào),突然掛這個(gè)期初,老板墊付?沒有風(fēng)險(xiǎn)嗎?還是可以這些10萬庫存先私戶銷售消化掉?哪個(gè)更好
樸老師
2023 08/14 11:38
你得做未開票收入申報(bào)的 如果不行就不能錄入庫存
84784998
2023 08/14 11:40
之前100萬收入沒有申報(bào),現(xiàn)在我突然申報(bào)也不合適是吧,私戶收也沒有開票,也沒有財(cái)務(wù)沒有建賬,所以老師您的建議怎么處理最好
樸老師
2023 08/14 11:45
同學(xué)你好 那你按照外賬的來
84784998
2023 08/14 11:54
沒明白您的意思,我是怎么操作最好
樸老師
2023 08/14 11:56
就是直接零建賬的意思
84784998
2023 08/14 12:04
那這個(gè)庫存怎么處理呢?還是會(huì)銷售的啊?還是說這10萬的庫存還是先私底下消化掉?
樸老師
2023 08/14 12:13
這個(gè)要有發(fā)票才可以入庫做庫存商品
84784998
2023 08/14 12:16
所以說先私底下消化,還是私戶先收了,發(fā)票不是重點(diǎn),發(fā)票能取得,我的問題是這種情況是私低下先把已有的消化了好,還是說直接做法人墊資?因?yàn)榉ㄈ藟|資,還有費(fèi)用發(fā)票,也是建賬之前的費(fèi)用,我是打算做借款法人,庫存再做會(huì)不會(huì)多了?庫存有10萬,費(fèi)用有40萬的樣子
樸老師
2023 08/14 12:22
對(duì)外賬和稅局來說發(fā)票是重點(diǎn) 你建賬是根據(jù)發(fā)票和上期申報(bào)的余額來的
樸老師
2023 08/14 12:23
法人不投資嗎 墊資也是可以的
84784998
2023 08/14 12:24
我知道 我這個(gè)情況 我要問我 不是發(fā)票的事 是我這個(gè)情況 有發(fā)票 這個(gè)庫存應(yīng)該怎么處理 比較合適
84784998
2023 08/14 12:40
這樣會(huì)不會(huì)太多了,墊資,目前沒有投資,而且資金流是對(duì)不上的
樸老師
2023 08/14 12:45
這個(gè)沒事 墊資可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本的 這個(gè)有發(fā)票了才可以入賬做庫存的 沒有沒法做
84784998
2023 08/14 13:42
所以您的意思 這個(gè)之前的庫存 就直接做股東借款的 建賬之后 出一筆庫存 就做一筆股東入庫借款?
樸老師
2023 08/14 13:46
你得有發(fā)票才可以入庫做庫存
84784998
2023 08/14 13:46
您為什么老是 說發(fā)票呢 我知道 這不是常識(shí)嗎 我從一開始 就是問您這個(gè)庫存 最好是怎么處理 比較合適
樸老師
2023 08/14 13:50
就是有發(fā)票才可以做呀 沒有發(fā)票不能做 你之前的都沒有發(fā)票 所以這個(gè)期初庫存不能錄入呀
樸老師
2023 08/14 13:50
我為啥老說發(fā)票 稅局就是看發(fā)票呀
84784998
2023 08/14 14:00
我都說了 有發(fā)票 發(fā)票不是重點(diǎn) 我要表述的是 發(fā)票可以有 流水沒有 然后是建賬之前的庫存
樸老師
2023 08/14 14:01
這個(gè)沒法錄入期初數(shù) 不能錄入期初數(shù)
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