問題已解決

老師你好,暫估的費用發(fā)票回來沖銷的話怎么做分錄,

84785039| 提問時間:2023 08/14 14:52
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商
2023 08/14 14:53
84785039
2023 08/14 14:56
相反的方向做分錄不需要紅字負數(shù)表示了吧,我看百度上費用暫估以后紅沖做相反的分錄用紅字負數(shù)表示
家權(quán)老師
2023 08/14 14:59
不用,按我寫的分錄簡潔明了哈
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