問題已解決
材料已到但是發(fā)票賬單未到,期末時怎么做會計處理?
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速問速答暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字,
你好,
據(jù)發(fā)票記
借:原材料,
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
貸:應(yīng)付賬款
2023 08/14 19:56
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