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年底了,預(yù)付帳款余額和預(yù)收帳款可以對(duì)沖嗎????為了沖平。都沒有掛明細(xì)科目。預(yù)付帳款和預(yù)收帳款長期掛帳是沒問題的吧???

84785034| 提問時(shí)間:2018 01/12 10:18
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小易老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,預(yù)付帳款余額和預(yù)收帳款不可以對(duì)沖,預(yù)付賬款是資產(chǎn),預(yù)收賬款是負(fù)債,兩者性質(zhì)不同不可以對(duì)沖。要把這兩個(gè)科目結(jié)平,預(yù)付賬款科目結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款。比如說預(yù)付賬款,如果1、預(yù)付賬款的余額在借方,借 應(yīng)付賬款 貸 預(yù)付賬款;(表示我企業(yè)預(yù)付了款項(xiàng),也就導(dǎo)致我企業(yè)應(yīng)該支付的應(yīng)付賬款會(huì)減少)2、預(yù)付賬款的余額在貸方,借 預(yù)付賬款 貸 應(yīng)付賬款;預(yù)付和預(yù)收是指按照合同規(guī)定預(yù)付的預(yù)收的款項(xiàng),具體結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)間可以看合同規(guī)定來。
2018 01/12 10:32
84785034
2018 01/12 10:37
老師,那就是沒有發(fā)票,預(yù)付借方也可以結(jié)到應(yīng)付帳款?jQuery11130544540625733599_1515724383487 預(yù)收帳款也可以直接和應(yīng)收對(duì)沖???i
小易老師
2018 01/12 10:51
@473*334:預(yù)付款項(xiàng)沒有收到發(fā)票的情況下先不要對(duì)沖,你企業(yè)預(yù)付了款項(xiàng),這筆錢最好是要及時(shí)跟進(jìn)發(fā)票后再做結(jié)轉(zhuǎn)處理。
84785034
2018 01/12 11:08
其他應(yīng)付款和預(yù)收帳款掛了很多,已經(jīng)用現(xiàn)金沖了很多,現(xiàn)在還有,那還有什么更好的辦法無把其他應(yīng)付款沖了???帳里沒有應(yīng)收和其他應(yīng)收了,那做現(xiàn)金收入再?zèng)_其他應(yīng)付款也不行了呀,還有什么方法???
84785034
2018 01/12 11:13
急急急急急急急急急急急急
84785034
2018 01/12 11:27
老師呢?/?急,等著做帳,申報(bào)呢
小易老師
2018 01/12 11:33
@473*334:能不能沖賬不是直接處理的,要看這筆金額當(dāng)初掛應(yīng)收應(yīng)付的性質(zhì)來看能不能處理,如果是你們公司對(duì)外的報(bào)表,建議你先不要處理,申報(bào)期先申報(bào),然后再每筆金額找明當(dāng)初掛應(yīng)收應(yīng)付的由來再報(bào)老板處理。
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