问题已解决
7月開出去的銷售發(fā)票 對方未認(rèn)證 8月才開紅字發(fā)票 跨月紅沖的銷項發(fā)票 8月報稅時 紅字發(fā)票該怎么做銷項稅抵減



直接就按紅沖后的銷售額申報就是
2023 08/21 22:47

84784964 

2023 08/21 22:52
剛開始報稅 不太懂 麻煩詳細(xì)講解下 紅沖的發(fā)票額是填寫在表二里嗎

家權(quán)老師 

2023 08/21 22:54
你好,不用填報紅沖的,直接按扣除紅沖后的銷售額填報附表1.你那個是購買方申報進(jìn)項紅沖

84784964 

2023 08/21 23:02
假如我紅沖7月25萬 8月實際銷售35萬 我在表一 本月銷售貨物金額填10萬就可以了是嗎?

家權(quán)老師 

2023 08/21 23:03
是的,就是那個意思的哈

84784964 

2023 08/21 23:04
好的 謝謝老師

家權(quán)老師 

2023 08/21 23:05
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
