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老師,請(qǐng)問補(bǔ)計(jì)提以前年度附加稅怎樣做分錄

84784949| 提問時(shí)間:2023 08/22 10:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅
2023 08/22 10:51
84784949
2023 08/22 11:03
只做一步分錄就可以嗎?
宋生老師
2023 08/22 11:03
你好!還涉及到所得稅了。
84784949
2023 08/22 11:06
我是增值稅申報(bào)表的附加稅多了,賬面少了附加稅
宋生老師
2023 08/22 11:07
你好!哪個(gè)是對(duì)的呢?多的是對(duì)的還是少的是對(duì)的
84784949
2023 08/22 11:08
多的是對(duì)的
宋生老師
2023 08/22 11:09
你好!那你補(bǔ)充計(jì)提就好了。 不過跨年了,是應(yīng)該計(jì)入以前年度損益調(diào)整
84784949
2023 08/22 11:13
老師,能不能寫一下詳細(xì)分錄怎樣做啊,我不懂這個(gè)
宋生老師
2023 08/22 11:14
你好!你做所得稅申報(bào)的時(shí)候,是按少的扣除的,還是按實(shí)際的扣除的
84784949
2023 08/22 11:17
我做匯算清繳申報(bào)時(shí),附加稅按多的填了
宋生老師
2023 08/22 11:19
你好!那你就直接做借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅就好了
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