問題已解決

供應商上個月給我們開了一個發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣了,這個月說他們大類開錯了,讓我們開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,開錯的發(fā)票對方要回了,之前做的賬后面可以付上新開的發(fā)票嗎,或者需要重新怎樣做賬

84784969| 提問時間:2023 08/30 17:04
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你們開紅字信息了,發(fā)票就不能退回的
2023 08/30 17:05
84784969
2023 08/30 17:06
新開的發(fā)票需要抵扣嗎
84784969
2023 08/30 17:06
新開的發(fā)票當月正常勾選嗎
家權老師
2023 08/30 17:09
新開的發(fā)票當然要抵扣的哈,原來的做進項轉出
84784969
2023 08/30 17:09
賬務上也需要做調(diào)整嗎
家權老師
2023 08/30 17:10
借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款-負數(shù)
84784969
2023 08/30 17:11
先沖紅之前的賬,在做一筆嗎
家權老師
2023 08/30 17:12
是的,就是那樣做的哈
84784969
2023 08/30 17:13
當月卡的紅字信息當月給重新開了發(fā)票賬務上也要調(diào)整嗎
家權老師
2023 08/30 17:17
認證抵扣了就要調(diào)整,沒認證,直接退票不做賬
84784969
2023 08/30 17:26
對方根據(jù)我們的紅字信息開的發(fā)票需要給我們嗎
家權老師
2023 08/30 17:27
是的,就是那樣子的哈
84784969
2023 08/30 17:28
我們進項稅額轉出做賬附件是根據(jù)我們的紅字信息表嗎
家權老師
2023 08/30 17:29
是的,就是那樣做的
家權老師
2023 08/30 17:30
還需要對方開的紅字發(fā)票
84784969
2023 08/30 17:31
先做一筆 借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù) 應付賬款-負數(shù) ,在做一筆 借:原材料等 應交稅費-增值稅, 貸 應付賬款
84784969
2023 08/30 17:32
根據(jù)我們的紅字信息表開的發(fā)票需要勾選嗎
家權老師
2023 08/30 17:33
紅字發(fā)票不用勾選的
84784969
2023 08/30 17:35
不需要勾選,是報稅時需要填寫嗎
家權老師
2023 08/30 17:36
是的,直接在附表2填進項轉出
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