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提現(xiàn)到法人賬戶現(xiàn)在越來越多,其他應付款掛的法人,能借其他應付款代現(xiàn)金嗎,幾十萬呢。

84785019| 提問時間:2023 09/01 10:47
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
這么做一般是不行的,不能用這么多的現(xiàn)金歸還
2023 09/01 10:48
84785019
2023 09/01 10:50
那應該怎么處理老師
84785019
2023 09/01 10:50
不然現(xiàn)金余額越來越大了
東老師
2023 09/01 10:50
這個第一,這個是直接轉(zhuǎn)給法人了嗎
84785019
2023 09/01 10:53
去年其他應付款沒調(diào)整,今年補做賬,是不是借其他應付代以前年度,再借以前年度代現(xiàn)金可以嗎
84785019
2023 09/01 10:53
對的老師
東老師
2023 09/01 10:54
你這種情況轉(zhuǎn)給法人的話,就應該讓法人歸還,要么就拿發(fā)票報銷
84785019
2023 09/01 10:54
去年管理費用調(diào)增40萬,掛的就是其他應付款,現(xiàn)在清算時所得稅交了,就現(xiàn)金和其他應付款都都,都,40萬差不多
84785019
2023 09/01 10:55
沒有這么多費用了
東老師
2023 09/01 10:56
這個其他應付款你是不用調(diào)整的,只是調(diào)整的費用
84785019
2023 09/01 10:56
那歸還當借其他應付代現(xiàn)金不行羅,太大
東老師
2023 09/01 10:56
對,你這個現(xiàn)金金額太大也不行
84785019
2023 09/01 10:57
那就掛賬面了應付,一直掛著哇,那現(xiàn)金這么多,就一直提現(xiàn)越來越多
東老師
2023 09/01 10:58
那你提現(xiàn)的時候可以沖銷其他應付款
84785019
2023 09/01 10:58
本來暫估費用借成本代現(xiàn)金,現(xiàn)在沒那么多費用沖回,就現(xiàn)金多了,以前財務這樣做
東老師
2023 09/01 10:59
貸方你的現(xiàn)金不就是少了嗎
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