問題已解決

老師好!加計(jì)扣除的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

84784961| 提問時(shí)間:2023 09/04 14:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,這個(gè)不需寫分錄的,只在申報(bào)里邊體現(xiàn)
2023 09/04 14:36
84784961
2023 09/04 14:37
那進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做
家權(quán)老師
2023 09/04 14:38
增值稅加計(jì)抵減,不是加計(jì)扣除 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?貸其他收益
84784961
2023 09/04 15:05
能不能做營(yíng)業(yè)外收入了
家權(quán)老師
2023 09/04 15:06
可以的,沒問題的哈
84784961
2023 09/04 15:07
那提出來的進(jìn)項(xiàng)那部分怎么做呢
84784961
2023 09/04 15:08
借:進(jìn)項(xiàng) 貸:未交增值稅
家權(quán)老師
2023 09/04 15:12
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅抵減分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 ? ? ?營(yíng)業(yè)外收入
84784961
2023 09/04 15:31
那加計(jì)抵減10%的那部分怎么做了
家權(quán)老師
2023 09/04 15:36
這個(gè)寫的就是加計(jì)抵減增值稅的分錄
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~