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老師,8月份公司出售了公車,收到20萬元,但我還沒有開票,請問收到款項怎么做分錄?

84785005| 提問時間:2023 09/06 17:05
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ?? ? ??累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%。未抵扣進(jìn)項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2023 09/06 17:06
84785005
2023 09/06 17:19
我們公司是一般納稅人
84785005
2023 09/06 17:21
銷項稅額按6%計的吧,但是我們公司收到錢了,還沒有給買車的人開票,沒有開票的話我能先做預(yù)付嗎,9月開票了再計提銷項稅額
家權(quán)老師
2023 09/06 17:23
銷項稅是按13%,沒有抵扣進(jìn)項的按3%
84785005
2023 09/07 10:38
抵扣進(jìn)項,是指當(dāng)初買車的進(jìn)項嗎?
家權(quán)老師
2023 09/07 10:40
是的,就是那個意思
84785005
2023 09/07 10:45
我8月份收到錢,但當(dāng)月沒有開票,這款項可以等到9月份開票了,在9月申報納稅嗎?
84785005
2023 09/07 10:46
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%。未抵扣進(jìn)項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
家權(quán)老師
2023 09/07 10:46
不可以的,當(dāng)月就要申報增值稅
84785005
2023 09/07 10:47
我8月按這個分錄入賬,9月我再申報這部分的稅
84785005
2023 09/07 10:48
但是8月份沒有開票,我增值稅系統(tǒng)也不會帶出來這部分的稅款呀
84785005
2023 09/07 10:48
如果我8月申報了,交稅了。那我9月開票,不是又重復(fù)再交一次稅嗎
家權(quán)老師
2023 09/07 10:53
你可以8月做預(yù)收款,9月再申報
84785005
2023 09/07 10:57
明白了,謝謝老師
家權(quán)老師
2023 09/07 11:00
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
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