問題已解決

老師,我們是購買方,收到對方的發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣,而且跨月了,現(xiàn)在對方開了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票給我們,我們該如何處理它?只是開票類別信息有誤,數(shù)字和金額都沒有錯(cuò)

84785017| 提問時(shí)間:2023 09/07 09:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2023 09/07 09:40
84785017
2023 09/07 10:00
老師??我當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候不是借了進(jìn)項(xiàng)哎
家權(quán)老師
2023 09/07 10:02
抵扣了就是計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)的哈
84785017
2023 09/07 10:32
那現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出的時(shí)候又做進(jìn)項(xiàng),不是重復(fù)了么 借:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
2023 09/07 10:36
本來不需要做賬,但是為了跟申報(bào)系統(tǒng)一致就是那樣做分錄。 借:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? 新開票認(rèn)證 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 就發(fā)票抵扣轉(zhuǎn)出
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