問題已解決
6月的專票抵扣了,因為開票錯誤8月紅沖收到了負數(shù)發(fā)票,并且重開了正確發(fā)票,如何賬務(wù)處理及申報?
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速問速答你好能從原來的分錄,然后增值稅的表2做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2023 09/07 09:58
84784982
2023 09/07 10:01
負數(shù)發(fā)票分錄和原來的一樣,只不過數(shù)據(jù)是負數(shù)嗎? 借庫存 -5 應(yīng)交稅費(進項)-1 貸應(yīng)付賬款 -6 這樣嗎?
84784982
2023 09/07 10:05
進項稅額轉(zhuǎn)出是附表二:20欄紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額這里嗎?
玲老師
2023 09/07 10:07
是的,您這兩個描述都是正確的。
84784982
2023 09/07 10:11
好的謝謝
玲老師
2023 09/07 10:20
客氣的,祝您工作愉快。
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