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老師,一般納稅人開出的技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票,在納稅申報時是按照應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)還是應(yīng)稅服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)?

84784991| 提問時間:2023 09/07 12:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,開出的技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票,在申報表是體現(xiàn)在?服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)欄次。
2023 09/07 12:03
84784991
2023 09/07 12:09
那還需要填寫增值稅及附加水費(fèi)申報表附列資料 需要抵扣嗎?
84784991
2023 09/07 12:10
這個是服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)是免稅的嗎?
鄒老師
2023 09/07 12:10
你好,如果取得了進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,是可以抵扣的
84784991
2023 09/07 12:21
老師,那申報當(dāng)期是要先交稅是嗎?后期有進(jìn)項(xiàng)再申請退稅嗎?
84784991
2023 09/07 12:21
當(dāng)期申報增值稅 附加稅是不是也要繳納?
鄒老師
2023 09/07 12:22
你好,這個不是退稅。 而是有進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣,沒有進(jìn)項(xiàng)就需要全額繳納稅款。 附加稅是根據(jù)繳納的增值稅申報?
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