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老師,建筑企業(yè)預(yù)繳增值稅,月末做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi) 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 2000, 這筆分錄以后還要不要再做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2000 這個(gè)分錄

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/09 09:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!是的。需要這樣才平。不過(guò),對(duì)于未交的,要看你還有沒(méi)有做其他分錄。如果沒(méi)有其他分錄,這樣就可以了
2023 09/09 09:04
84785022
2023 09/09 09:11
如果當(dāng)月在當(dāng)?shù)匮a(bǔ)交稅款時(shí)有未交的稅款,還要做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值? ?的話預(yù)繳的稅款月末還要做這筆分錄嗎?
宋生老師
2023 09/09 09:13
你好!是的。也是要做的
84785022
2023 09/09 09:14
好的,謝謝老師!
宋生老師
2023 09/09 09:15
你好!不用客氣的了
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