問題已解決

老師麻煩看下這筆業(yè)務(wù)的分錄對不對

84785013| 提問時間:2023 09/09 14:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,老師看了是對的
2023 09/09 15:06
84785013
2023 09/09 15:15
不是應(yīng)該 借:管理費用-辦公費 貸:無形資產(chǎn)攤銷嗎 為什么是預(yù)付呢
冉老師
2023 09/09 15:18
這個不是無形資產(chǎn)的 是前期提前支付的,先計入預(yù)付賬款的,后期攤銷的,
84785013
2023 09/09 15:21
老師能說清楚一點嗎 我還是有點不明白
84785013
2023 09/09 15:22
他1月份不是已將付過了嗎 怎么3月份 還要做預(yù)付
冉老師
2023 09/09 15:22
因為這個屬于待攤費用的,不是無形資產(chǎn) 前期支付 借預(yù)付賬款或者長期待攤費用 貸銀行存款 未來按期攤銷費用 借管理費用 貸預(yù)付賬款或者長期待攤費用
84785013
2023 09/09 15:33
好的 我知道了 謝謝您了
冉老師
2023 09/09 17:30
不客氣,學(xué)員,周末愉快
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~