問題已解決
老師,去年增值稅有一筆沒有做計提分錄,直接做了繳納分錄,今年應(yīng)該怎么處理?增值稅在去年都已經(jīng)交過了
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,通過以前年度損益調(diào)整補計提就可以了
2023 09/10 18:20
84784976
2023 09/10 18:38
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—增值稅檢查調(diào)整 借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—增值稅檢查調(diào)整貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 對嗎老師?
劉艷紅老師
2023 09/10 18:39
是的, 是的,就是這樣做的
閱讀 360