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84785028| 提問時間:2023 09/11 22:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
在在具體的什么問題。
2023 09/11 22:40
84785028
2023 09/11 22:42
承包方接項目,為建造項目買的材料如何做賬? 發(fā)票開了的,然后承包方還發(fā)了工資給工人
84785028
2023 09/11 22:43
2.老師,金稅盤的維護費不是專票普票都可以全額抵扣么,這個分錄怎么做,是這么做么借管理費用貸銀行存款,借應(yīng)交稅費進項稅額貸管理費用么,
郭老師
2023 09/11 22:44
借工程施工材料費,貸銀行存款, 借工程施工工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 確認(rèn)收入之后,把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
郭老師
2023 09/11 22:45
價稅合計做就可以的。借管理費用 貸銀行 需要抵扣 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款, 借管理費用負(fù)數(shù)
84785028
2023 09/11 22:48
用友的測試登錄賬號,有什么意義的 這個測試賬戶是模擬的吧 今天經(jīng)理把測試登錄賬號和培訓(xùn)講義發(fā)給我,我看了一天,還有云里霧里,里面沒數(shù)據(jù)的,經(jīng)理說讓我熟悉一下財務(wù)軟件,我已經(jīng)無語了
郭老師
2023 09/11 22:53
就是個臨時性的 登錄進去之后,你看一下你自己能操作了吧,或者是他有模擬 其實軟件的這個不難學(xué) 比會計簡單多了 如果你們有售后,隨時都可以問那邊。
84785028
2023 09/11 23:05
價稅合計做就可以的。借管理費用 貸銀行 需要抵扣 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款, 借管理費用負(fù)數(shù) 沒看懂這個
84785028
2023 09/11 23:12
2.我想問下個稅申報中的人員信息維護怎么減員,具體步驟怎么操作
郭老師
2023 09/11 23:15
借管理費用280 貸銀行280 需要抵扣 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款,280 借管理費用負(fù)數(shù)280 那個沒看懂 人員信息采集里面 狀態(tài)改成非正常,然后寫上離職時間。
84785028
2023 09/11 23:19
人員信息采集里面 狀態(tài)改成非正常,然后寫上離職時間。 然后保存就可以了嗎
郭老師
2023 09/11 23:23
你好對的是這么做的
84785028
2023 09/11 23:24
2.生產(chǎn)企業(yè)。剛成立沒幾個月,員工保底。月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本-工人工資轉(zhuǎn)庫存商品時,生產(chǎn)成本大于庫存商品,怎么結(jié)轉(zhuǎn)。
郭老師
2023 09/11 23:30
車間里有半成品嗎?
84785028
2023 09/12 08:17
借管理費用280 貸銀行280 需要抵扣 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款,280 借管理費用負(fù)數(shù)280 那個沒看懂 這是付款的時候,借管理費用280貸銀行存款280, 同時做一筆抵扣的分錄 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,減免稅款280 貸管理費用280 貸方寫管理費用,用正數(shù)280可以么 這是應(yīng)交稅費用了一個三級科目么
郭老師
2023 09/12 08:21
好,可以的,可以這么做的。
84785028
2023 09/12 09:19
臨時用工按工資薪金還是勞務(wù)報酬申報個稅
郭老師
2023 09/12 09:22
他在其他的公工資的情況下,按照工資薪金,其他的按照勞務(wù)報酬。
84785028
2023 09/12 09:35
員工每月基本工資5000,滿勤500 餐補300元.績效500 合計6300 元,基本每月都是這么多!現(xiàn)在公司要給他購買社保醫(yī)保,我們這最低基數(shù)是3280,想問一下我們能按3280給他購買嗎!如果不能,哪如何才能按3280購買
84785028
2023 09/12 09:40
2.他在其他的公工資的情況下,按照工資薪金,其他的按照勞務(wù)報酬。 是在其他公司有工資收入,在本公司的臨時用工報酬按工資薪金申報,如果在他處沒有工資按勞務(wù)報酬申報嗎?
郭老師
2023 09/12 09:40
第一個,社保要求不嚴(yán)格的,可以的,沒有問題。
郭老師
2023 09/12 09:40
第二個對的,是的,是這么做的。
84785028
2023 09/12 09:43
公司開了工會賬戶余額是1萬,我的企業(yè)工會余額是不是應(yīng)該和這個余額一樣的呢?
84785028
2023 09/12 09:43
2.有一張發(fā)票,抬頭開錯了,對方退回來了,我們是要作廢?還是紅沖?要重新給對方開票,
郭老師
2023 09/12 09:46
你好,這個公會單獨自己做就可以的,你企業(yè)沒有這個賬戶。
郭老師
2023 09/12 09:46
跨越了紅沖當(dāng)月的紙質(zhì)的可以作廢。
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