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老師,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額余額在貸方,說明什么問題,之前會計(jì)做的有問題吧

84784975| 提問時間:2023 09/12 16:28
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,高級會計(jì)師
你好 在貸方的話,應(yīng)該是之前做賬做錯了,這個明細(xì)科目的余額是借方余額
2023 09/12 16:29
84784975
2023 09/12 16:36
對啊,那這個怎么調(diào)才好
小杜杜老師
2023 09/12 16:36
你得看之前是怎么做出來的,分析一下對應(yīng)的科目都是什么,然后再調(diào)
84784975
2023 09/12 16:38
好的呢謝謝
小杜杜老師
2023 09/12 16:39
嗯嗯,不用客氣的哈~
84784975
2023 09/12 16:46
老師,我看了一下幾年前就是亂的,那么這個進(jìn)項(xiàng)稅額科目怎么樣才是對的,抵扣完了余額應(yīng)該是0吧
小杜杜老師
2023 09/12 17:19
不是,進(jìn)項(xiàng)稅額的余額就是所有的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的金額,進(jìn)項(xiàng)稅額一直都會有余額的
84784975
2023 09/12 19:01
問題是當(dāng)期已經(jīng)抵扣完了
小杜杜老師
2023 09/12 19:47
抵扣完了也是有余額的
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