問題已解決

老師,收到發(fā)票可以先做在應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅里面,等到次月實際要抵扣的時候再從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-進項稅嗎?

84784956| 提問時間:2023 09/13 16:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
沒錯,就是這么操作的
2023 09/13 16:40
84784956
2023 09/13 16:43
那收到款項,開出的發(fā)票呢怎么做呢
東老師
2023 09/13 16:45
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
84784956
2023 09/13 16:46
實際交稅呢
東老師
2023 09/13 16:47
借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行存款
84784956
2023 09/13 16:51
這個貸應(yīng)交稅費未交增值稅的借方又是什么科目呢
東老師
2023 09/13 16:51
這個就是繳納增值稅的時候這么做的
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