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未開票收入本月是負(fù)數(shù)的,都是把上個月沒有開票的本月紅沖之后再開票,然后我們是小規(guī)模,銷項稅分出來之后,怎么做分錄,因為未開票的是負(fù)數(shù)了,和上個月不一樣,上個月未開票是正數(shù)

84785041| 提問時間:2023 09/13 17:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
2023 09/13 17:11
郭老師
2023 09/13 17:11
就是做發(fā)票的紅沖無票收入。
84785041
2023 09/13 17:17
老師你看分錄,這是我4月未開票收入是正數(shù)的時候我要銷項稅分出來,然后在5月未開票收入都變成負(fù)數(shù)了,把銷項稅分出來之后分錄怎么做。
郭老師
2023 09/13 17:19
你和紅沖就可的,還有其他的銷售額嗎?
郭老師
2023 09/13 17:20
我們單位是小規(guī)模的嗎?
84785041
2023 09/13 17:21
是小規(guī)模,我要把未開票的銷項稅分出來,每次做賬未開票的沒有把銷項稅做進(jìn)去
84785041
2023 09/13 17:22
之前未開票收入都是整數(shù),我知道分錄怎么做,到了5月未開票是負(fù)數(shù)啊,銷項稅分不分出來
郭老師
2023 09/13 17:24
合在一塊兒就是了,如果是貸方負(fù)數(shù)的話,就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)與。
84785041
2023 09/13 17:29
老師你看下我5月這個分錄做的對嗎,分錄我反應(yīng)不過來什么意思
郭老師
2023 09/13 17:32
好,你是不是分別結(jié)轉(zhuǎn)的,不是加在一塊結(jié)轉(zhuǎn),就是正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)正數(shù),負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)負(fù)數(shù)。
84785041
2023 09/13 17:46
老師,這個負(fù)數(shù)的未開票收入分出來的銷項稅也是負(fù)數(shù)嗎
郭老師
2023 09/13 17:48
對的,是的,是這么做的,是這么理解的。
84785041
2023 09/13 17:52
5月應(yīng)交銷項稅減免填什么數(shù)字,開票的銷項稅是177.24,未開票的銷項稅是負(fù)數(shù)-19.21
郭老師
2023 09/13 17:54
好,他兩個加起來就是啦。
郭老師
2023 09/13 17:55
177.24減19.21這個就是 安這個的
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