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本月待認證發(fā)票不抵扣,分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)?次月再認證抵扣
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速問速答那月末怎么結(jié)賬呢?資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費把待認證給抵扣了
2023 09/14 19:00
劉艷紅老師
2023 09/14 18:40
您好,計入應(yīng)交稅費-待認證就可以
劉艷紅老師
2023 09/14 19:04
發(fā)票進項當月模不抵扣,會計分錄
借:成本或費用類科目
借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(待抵扣稅額)
貸:銀行存款或其他應(yīng)付款、應(yīng)付賬款等科目
抵扣時
借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(待抵扣稅額)
劉艷紅老師
2023 09/14 19:06
你沒有銷項,月末不用結(jié)轉(zhuǎn)
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