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老師,請教一下,上個月開了藍(lán)字發(fā)票,這個月又開了紅字發(fā)票沖了,這個月的分錄怎么做?
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速問速答同學(xué)您好,之前的賬是怎樣做的
2023 09/14 21:53
84785006
2023 09/14 21:54
不知道,我這個月剛接的賬
易 老師
2023 09/14 22:01
同學(xué)您好,找到以前發(fā)票入賬記錄,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的
84785006
2023 09/14 22:02
嗯嗯,但是,我是從外賬公司接過來的;直接錄入期初數(shù)開始做賬的,怎么處理?
易 老師
2023 09/14 22:20
同學(xué)您好,
手工做的話,是新開的公司嗎?新開的直接一筆筆記就可以了啊,再把這個做到財務(wù)軟件中。不過財務(wù)軟件中要新建帳套,把帳套號啊 名稱啊之類的,還有一些選項 ,你根據(jù)公司實際情況按照提示一步步走就可以了。然后啟用帳套,就可以記賬了。
要是不是新開的公司的話,得把各個科目的余額整明白了,新建帳套后有個期初余額錄入,可以在那里填數(shù)據(jù),但是要試算平衡了才行。
84785006
2023 09/14 22:21
老師,我是中期接賬,您說的都已經(jīng)平了,我現(xiàn)在要問的是,
上個月開了藍(lán)字發(fā)票,這個月又開了紅字發(fā)票沖了,這個月的分錄怎么做?
易 老師
2023 09/14 22:22
同學(xué)您好,以前的分錄做負(fù)數(shù)就是,發(fā)票與分錄是匹配的
84785006
2023 09/14 22:24
老師,您沒有聽懂我說的意思。我這里查不到以前的分錄。相當(dāng)于上個月代賬公司的期末數(shù),我這個月新開賬,錄入的期初,我在 做8月的賬;
這種沒有上個月分錄的情況霞,這個月開了紅字發(fā)票,我要怎么做賬?
易 老師
2023 09/14 23:02
同學(xué)您好,有期初數(shù)據(jù)看這個往來掛哪里對沖,如借;應(yīng)付賬款 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額)
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