問題已解決
我們公司上月有簡易計稅項目銷項稅要交,也有一般計稅項目進(jìn)項稅未抵扣,本月申報增值稅時可以相互抵減繳交嗎?詳見下圖
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答簡易計稅對應(yīng)的進(jìn)項抵扣不了的。
2023 09/15 12:55
84784963
2023 09/15 13:18
老師,我問的不是這個意思。我的意思是同一個月有簡易計稅項目的應(yīng)納增值稅要交,也有一般計稅項目的進(jìn)項稅額未抵扣,在做增值稅申報時,這兩者可以互相抵扣嗎?
郭老師
2023 09/15 13:21
不能
抵扣不了
進(jìn)項抵扣不了
郭老師
2023 09/15 13:21
20期末留底抵扣不了的
84784963
2023 09/15 15:03
老師,請問簡易計稅項目的勞務(wù)分包可以差額征稅嗎
郭老師
2023 09/15 15:03
可以的,可以這么做的。
84784963
2023 09/15 15:12
有沒相關(guān)的文件推薦給我學(xué)習(xí)
郭老師
2023 09/15 15:14
你好,你直接在學(xué)堂實操里面有一個熱門,你在這里面搜建筑勞務(wù)。
84784963
2023 09/15 15:40
一般計稅項目有分包的,可以差額征稅嗎
郭老師
2023 09/15 15:42
不可以的銷項稅額減進(jìn)項稅額。按照這個。
84784963
2023 09/15 16:44
也就是簡易計稅項目有差額征稅,但沒進(jìn)銷項抵扣,一般計稅項目是只有進(jìn)銷項抵扣,但沒有差額征稅,對嗎?
郭老師
2023 09/15 16:49
對的是的,對的是的,對的是的。
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