問題已解決

老師,您好!是這樣我們是建筑企業(yè),在上月做了異地預(yù)繳增值稅(已經(jīng)繳款),本月在申報增值稅時選擇將預(yù)繳的增值稅進行了抵減。打個比方,也就是本月應(yīng)交增值稅50000元,抵減上月預(yù)繳的20000元后,本月實際要繳納30000元,請問本月抵減預(yù)繳的20000元分錄怎么做?

84785002| 提問時間:2023 09/15 15:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費、未交增值稅。貸應(yīng)交稅費、預(yù)交增值。
2023 09/15 15:19
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