問題已解決

5月份我們公司收到一張專用發(fā)票,并進(jìn)行認(rèn)證抵扣了,8月份知道這張發(fā)票是做出口退稅用的,不能抵扣,銷貨方開了紅沖,我怎么做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)處理

84785027| 提問時間:2023 09/15 16:57
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),請稍等下
2023 09/15 16:59
84785027
2023 09/15 17:06
你能回不 不回你走開
向陽老師
2023 09/15 17:09
借應(yīng)付賬款、 貸庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84785027
2023 09/15 17:13
那庫存商品和應(yīng)付賬款紅沖了還用再做個正數(shù)的嗎?要不然影響余額了啊
向陽老師
2023 09/15 17:19
做 對方重新給你開了借庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸應(yīng)付賬款。
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