問題已解決

@鄒老師 接著前面的問題,合同中我公司在9月和10月各收25萬租金,這是收到了包含今年在內(nèi)共十年的租金也就是除了收到今年5萬的租金外還預(yù)收了今后九年的租金,增值稅申報(bào)不應(yīng)該是第3季度申報(bào)25萬,第四季度申報(bào)25萬嗎?但老師卻說今年應(yīng)該是簽合同后僅當(dāng)年的租金分?jǐn)偝砂醇径壬陥?bào),那預(yù)收到的9年租金的增值稅就不申報(bào)了嗎?

84785040| 提問時(shí)間:2023 09/15 21:56
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
預(yù)收到的9年租金的增值稅就不申報(bào)了嗎? 申報(bào) 但是做收入需要分期做賬
2023 09/15 22:16
84785040
2023 09/15 22:24
我簡單回顧一下問題吧 : 我們是一家小規(guī)模納稅人企業(yè),公司在2023年1月1日簽訂了一份租賃合同 ,合同中說我公司會(huì)在今年9月和10月各收租金25萬元,這是今年和未來九年的租金 。問: 印花稅和增值稅應(yīng)該什么時(shí)間申報(bào)?按多少金額申報(bào) ?
84785040
2023 09/15 22:25
補(bǔ)充:租金是按每年5萬計(jì)算 ,9月和10月分各收到25萬 共計(jì)50萬 是含今年在內(nèi)十年的租金
思頓喬老師
2023 09/15 23:06
增值稅應(yīng)該什么時(shí)間申報(bào)?開票時(shí)候申報(bào)
思頓喬老師
2023 09/15 23:07
印花稅按照合同簽訂金額申報(bào)
思頓喬老師
2023 09/15 23:08
比如你合同簽訂50萬 那么印花稅按照50萬申報(bào),合同簽訂次月
84785040
2023 09/16 08:28
老師,我公司這合同簽訂時(shí)間與收款時(shí)間間隔遠(yuǎn) ,增值稅應(yīng)該按哪個(gè)時(shí)間申報(bào)?收的款項(xiàng)中除了有今年應(yīng)收的還預(yù)收了未來九年的,增值稅申報(bào)金額按多少金額申報(bào)?
思頓喬老師
2023 09/16 10:22
你好 按照你開票金額去申報(bào),比如合同簽訂50萬,你開票30萬,你按照30去申報(bào)增值稅
84785040
2023 09/16 10:29
增值稅申報(bào)時(shí)間是按簽訂合同的時(shí)間 還是按合同中約定的實(shí)際收款時(shí)間?
思頓喬老師
2023 09/16 11:12
你好,看合同是怎么約定的,但是建議是開票時(shí)間
思頓喬老師
2023 09/16 11:12
但是一般不按照簽訂時(shí)間
84785040
2023 09/16 11:17
那這個(gè)合同涉及的所得稅怎樣申報(bào)(指時(shí)間和金額方面)?
思頓喬老師
2023 09/16 11:33
你好,確認(rèn)收入的時(shí)候季度繳納企業(yè)所得稅
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