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實(shí)務(wù)
問題已解決
問你個(gè)問題,你們生產(chǎn)企業(yè)的退稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做賬的
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速問速答您好
請(qǐng)問是退稅還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023 09/18 09:42
84785041
2023 09/18 09:42
退稅和項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都要
bamboo老師
2023 09/18 09:42
請(qǐng)問什么原因做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
84785041
2023 09/18 09:43
退稅后,不是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嘛
bamboo老師
2023 09/18 09:43
您說的是出口退稅還是進(jìn)項(xiàng)稅額留抵退稅?
84785041
2023 09/18 09:44
進(jìn)項(xiàng)稅額留抵退稅?
bamboo老師
2023 09/18 09:44
是的 現(xiàn)在也有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵退稅?
84785041
2023 09/18 09:45
就是進(jìn)項(xiàng)稅額留抵退稅
bamboo老師
2023 09/18 09:47
如果是進(jìn)項(xiàng)稅額留抵退稅
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
出口退稅:
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
收到出口退稅款時(shí)
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
84785041
2023 09/18 09:47
生產(chǎn)企業(yè)的留抵
退稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做賬的
bamboo老師
2023 09/18 09:47
前面已經(jīng)寫過了 您還沒有收到嗎
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