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老師,負(fù)數(shù)發(fā)票跨月了,當(dāng)時開錯了稅率,怎么辦啊,是不是我按免稅的報稅 稅款可以自己承擔(dān)啊

84784996| 提問時間:2023 09/18 09:50
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
一是就按開票的數(shù)申報,只要能申報成功就行。這樣兩個月的申報都簡單,也清晰明了。稅局可能會收到任務(wù),核實(shí)你開1%的情況,照實(shí)說就行。二是當(dāng)月收入按票面的金額報,稅款按應(yīng)該的稅率計算申報,到次月紅沖票的稅款按你上月實(shí)際交的稅率申報。這樣兩個月都會出現(xiàn)比對不符,稅局也會生成自動任務(wù)。
2023 09/18 09:54
84784996
2023 09/18 10:00
任務(wù)?就是稅款嗎,
文文老師
2023 09/18 10:06
不是,是稅務(wù)人員使用的后臺系統(tǒng)。我們是看不到的
84784996
2023 09/18 10:08
我小規(guī)模納稅人 這個季度沒有超過30萬,8月開了一個負(fù)數(shù)2萬,我就按我開錯的稅率免稅申報,對我們有影響嗎
文文老師
2023 09/18 10:17
小規(guī)模,季度沒超過30萬,基本沒有影響
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