問題已解決
代銷合作怎么做賬,貨款對方轉(zhuǎn)過來了。
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速問速答同學,你好
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費
2023 09/18 11:01
84785003
2023 09/18 11:02
之前做的預收款
小菲老師
2023 09/18 11:03
同學,你好
之前的分錄發(fā)一下
84785003
2023 09/18 11:04
還有也沒有做委托代銷商品,庫存商品這一步
小菲老師
2023 09/18 11:05
同學,你好
你之前的分錄發(fā)一下
84785003
2023 09/18 11:20
收到代銷款
借:銀行存款 貸:應收賬款
報稅轉(zhuǎn)收入
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費_應交增值稅(銷項)
轉(zhuǎn)代銷服務費給對方,沒拿票之前
借:預付賬款
貸:銀行存款
拿到服務費發(fā)票
借:銷售費用_服務費
應交稅費_應交增值稅(進項)
貸:預付賬款
小菲老師
2023 09/18 11:21
同學,你好
你這個分錄寫的很好呀
84785003
2023 09/18 11:23
但是我這樣做是不是不合理呀
84785003
2023 09/18 11:25
成本結(jié)轉(zhuǎn)我直接做
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
看百度的又不是這樣
小菲老師
2023 09/18 11:25
同學,你好
收到代銷款,這部分錢是不是要全額打給對方,你們只是提供服務,代收代付,不涉及買貨賣貨,對嗎??
84785003
2023 09/18 11:26
我們是委托方的
小菲老師
2023 09/18 11:28
同學,你好
成本結(jié)轉(zhuǎn)我直接做
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
可以不通過委托代銷商品這個科目
84785003
2023 09/18 11:30
那我這樣做賬對不對啊
小菲老師
2023 09/18 11:31
同學,你好
是可以的
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