問題已解決
我上個月預(yù)提的工資應(yīng)發(fā) 比這個月實際發(fā)的工資多 我怎么沖銷啊
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好, 計提的時候怎么做的
2023 09/18 12:29
84784957
2023 09/18 13:29
借:管理費用 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬
東老師
2023 09/18 13:33
按照這個把多計提的 沖銷就行了
84784957
2023 09/18 13:34
寫反分錄嗎
東老師
2023 09/18 13:37
不是反的是負(fù)數(shù)會計分錄
84784957
2023 09/18 13:38
??借:管理費用 (負(fù)數(shù))? 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬(負(fù)數(shù))
84784957
2023 09/18 13:38
我是手工賬
東老師
2023 09/18 13:38
手工帳這么做也沒問題
閱讀 212