問(wèn)題已解決

老師 您好 我們單位是旅行社,一般納稅人,我們有國(guó)內(nèi)的旅游資格證,旅游服務(wù)的差額征稅已經(jīng)申請(qǐng)通過(guò)了, 主營(yíng)業(yè)務(wù)是接待國(guó)內(nèi)的游客到日本游學(xué) (沒(méi)有國(guó)際旅游資格證),我們給國(guó)內(nèi)的游客開(kāi)出的旅游服務(wù)普票(收入票) 在申報(bào)增值稅時(shí),可以享受差額征稅嗎(成本費(fèi)用都是游客在日本發(fā)生的)謝謝

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/19 16:31
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是可以享受的,是可以的
2023 09/19 16:32
84785023
2023 09/19 17:55
謝謝老師 比如我們9月收入50000元(給國(guó)內(nèi)游客開(kāi)的旅游服務(wù)普票),國(guó)內(nèi)游客到日本游學(xué)或者游玩,發(fā)生的機(jī)票(國(guó)際機(jī)票),住宿費(fèi)(日本),餐費(fèi)(日本)等費(fèi)用,一共是20000元,那我們?cè)鲋刀愂强梢园?0000元的6%=1800交增值稅嗎?謝謝老師
小鎖老師
2023 09/19 19:07
嗯對(duì),是這意思的,您的理解是沒(méi)錯(cuò)的
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